| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 49.784.820/0001-00 | AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA | 805,13 |
805,13 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | E - LIMPEZA DE VEÍCULO |
| | 49.784.820/0001-00 | AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA | 17,00 |
17,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5,10 |
5,10 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 135,45 |
135,45 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 210,00 |
210,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 04.735.670-0001-07 | EDITORA CONFIANÇA LTDA. | 60,00 |
| | 60.579.703-0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 118,50 |
| | 03.687.592/0001-50 | VALOR ECONOMICO S/A | 548,90 |
727,40 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 87,31 |
87,31 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 369,57 |
369,57 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 600,23 |
600,23 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.246,98 |
1.246,98 | | | 6.535,17 |