Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCO AURELIO CUNHA - dezembro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 51.558.690/0001-30 AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA 627,11 
627,11
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 400,00 
400,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 401,00 
 04.997.563/0001-57 AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP 203,77 
604,77
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 126,34 
126,34
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A 713,10 
713,10
 5.120,36


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 5.120,36

Valor disponibilizado no ano de 2012R$ 207.450,00
Valor gasto no ano de 2012R$ 76.734,30