Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JULIANA CARDOSO - novembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.593.656/0001-78 AUTO POSTO M.A. LTDA. 1.014,65 
1.014,65
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 240,00 
240,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 485,95 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 272,50 
758,45
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 13.217.499/0001-35 CLAUDIO LUIZ GOULART -MEI 950,00 
 69.064.053.0001/72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 387,93 
1.337,93
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE S. PAULO 149,50 
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. 29,90 
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 118,50 
297,90
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.872.406/0001-15 RMC BROTHERS LTDA 228,62 
228,62
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 05.358.838/0001-75 AVOCAR ASSESSORIA E COBRANÇA S/C LTDA 3.270,30 
3.270,30
O - TELEFONE FIXO
 33.530.486/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL 75,98 
75,98
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 1.478,37 
1.478,37
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 32,40 
32,40
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 02.134.871/0001-23 YM STUDIO GRAFICO E FOTOLITO LTDA. 2.072,89 
 51.208.478/0001-42 VALDITE MOREIRA RIBEIRO - ME 500,00 
2.572,89
 13.638,49


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 13.638,49

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 179.953,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 134.982,87