Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 667,13 |
667,13 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 00.302.948/0001-00 | BETS INFORMATICA LTDA - ME | 3.520,00 |
3.520,00 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 959,00 |
| 11.913.587/0001-46 | GENERICAPONTOCOM SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 346,85 |
1.305,85 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 447,30 |
447,30 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 180,56 |
180,56 | P - TELEFONE MOVEL |
| 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 544,91 |
544,91 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 509,29 |
509,29 | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 2.081,10 |
| 62.342.613/0001-64 | A.E. GUIMARÃES-ME | 940,00 |
3.021,10 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 09.487.073/0001-24 | MARCIO ALVES DOS SANTOS-PUBLICIDADE | 2.328,85 |
2.328,85 | | 14.855,99 |