Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 59.469.775/0001-53 | TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA | 439,42 |
439,42 | B - LUBRIFICANTES |
| 59.469.775/0001-53 | TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA | 33,50 |
33,50 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 336,20 |
336,20 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.870.005/0001-14 | DS DOC SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - ME | 700,00 |
| 10.848.194/0001-33 | GLOBALNESS COMERCIAL LTDA | 1.891,50 |
2.591,50 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 40,69 |
40,69 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 08.808.972/0001-19 | BILL JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA.ME | 111,99 |
| 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 204,00 |
315,99 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 09.531.721/0001-00 | INOUTNET INFORMATICA LTDA ME | 970,19 |
970,19 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 263,16 |
263,16 | P - TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 572,91 |
572,91 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.930,25 |
4.930,25 | | 13.142,85 |