Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 673,20 |
673,20 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME | 114,00 |
114,00 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
| 69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 298,42 |
1.198,42 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 228,62 |
228,62 | O - TELEFONE FIXO |
| 33.530.486/0125-69 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL | 86,09 |
86,09 | P - TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 695,99 |
695,99 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 28,74 |
28,74 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 52.572.526/0001-40 | ARTES GRAFICAS GIRAMUNDO S/C LTDA. | 5.964,00 |
5.964,00 | | 11.638,10 |