Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 00.437.776/0001-73 | AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. | 1.143,18 |
1.143,18 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 28,80 |
28,80 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 250,00 |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 389,65 |
639,65 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 899,00 |
899,00 | P - TELEFONE MOVEL |
| 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 492,30 |
492,30 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.681,09 |
4.681,09 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 38.956.355/0001-21 | GRAFICA CAR LTDA ME | 1.481,55 |
1.481,55 | | 12.014,61 |