Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - novembro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 00.437.776/0001-73 AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. 1.143,18 
1.143,18
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 28,80 
28,80
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 250,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 389,65 
639,65
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 899,00 
899,00
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 492,30 
492,30
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4.681,09 
4.681,09
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 1.481,55 
1.481,55
 12.014,61


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 12.014,61

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 190.162,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 139.561,16