Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ALFREDINHO - abril/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 59.469.775/0001-53 TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA 985,04 
985,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.472,44 
2.472,44
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 13.036.576/0001-50 A & C POST OUTSOURSING LTDA - ME 6.021,32 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 243,30 
6.264,62
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME 992,30 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 998,90 
1.991,20
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA. 1.080,00 
 07.915.380/0001-33 FMI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA 400,00 
1.480,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE 717,49 
717,49
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 120,16 
120,16
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 13.288.025/0001-84 REDE SEG GRAFICA E EDITORA 7.455,00 
7.455,00
 21.485,95


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 21.485,95

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 75.525,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 74.635,98