Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - junho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.832.120/0001-68 POSTO TARUMA LTDA. 50,06 
 60.458.486/0001-38 AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA 204,00 
 62.786.561/0001-15 AUTO POSTO IMPÉRIO LTDA 50,00 
 96.465.828/0001-94 LIDIA ALBUSSAMRA 40,00 
 05.137.301/0001-85 AUTO POSTO SAUIPE LTDA. 95,00 
439,06
C - ESTACIONAMENTO
 08.663.678/0001-66 LORD'S PARK ESTACIONAMENTOS LTDA. - ME 6,00 
6,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 36,45 
 05.010.505/0001-50 PRINT ART EDITORA E FOTOLITO LTDA - ME 100,00 
136,45
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 276,00 
276,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA. 40,99 
40,99
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 691,25 
691,25
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 30,36 
30,36
 3.237,04


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 3.237,04

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 89.156,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 40.446,05