Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - março/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 737,58 
737,58
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 27,15 
27,15
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 595,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 618,35 
1.213,35
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.684.020/0001-80 ANNOVA AG COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA. 2.645,43 
2.645,43
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.694.812/0001-23 TORRELIMA INFORMATICA LTDA. ME 327,03 
327,03
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 55,60 
55,60
 7.337,14


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 7.337,14

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 51.862,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 21.413,29