Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DR. MILTON FERREIRA - julho/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 52.287.125/0001-48 RELOJOARIA VANDREJUR LTDA ME 39,00 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 169,70 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 582,36 
 43.283.811/0017-17 KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA 172,89 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 181,00 
1.144,95
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 727,24 
727,24
S - DESPESAS DE CORREIO
 34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 7.860,60 
7.860,60
 12.063,79


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 12.063,79

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 114.515,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 90.678,95